Orden de Compra. Nº821-3-SE24 "SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL "
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 821-3-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IV Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N° 200, 5° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla N° 200, 5° piso
Comuna La Serena
Impuesto 36627,25
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N° 200, 5° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-01-2024
TítuloDescripción
CODIGO DE PAGOCOLOCAR CODIGO DE PAGO 400 EN REFERENCIA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dixsa
Razón Social DIXSA SPA
R.U.T. 77.523.874-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dixsa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios11Día11 DIAS DE ASEO DESDE EL 19.01.2024 AL 02.02.2024  $ 17.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.775 $ 192.775
Total Neto $ 192.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.627
TOTAL OC $ 229.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.