Orden de Compra. Nº822-12-CT25 "MANTENCION 40.000 KM VEHICULO FISCAL P. SRDK26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 822-12-CT25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 40.000 KM VEHICULO FISCAL P. SRDK26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - V Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cochrane N° 751 - 1er. Piso - Valparaiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cochrane N° 751 - 1er. Piso - Valparaiso
Comuna Valparaíso
Impuesto 51268,08
Dirección de Envío de la Factura Cochrane N° 751 - 1er. Piso - Valparaiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2025
TítuloDescripción
Facturar a UNIDAD DE PAGO 590MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF RUT: 61.202.000-0 DIRECCION: COCHRANE 751, PISO 1 VALPARAISO. UDP N°590, este código debe ir en la glosa de factura. Enviar factura a mop_dte@paperless.cl
Facturar a
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF
Rut: 61.202.000-0
Dirección Cochrane N° 751, 1° Piso
UDP N° 590, este código debe ir en la factura
 Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC MECANICA EDUARDO ASPILLAGA HORNAUER
Razón Social SOC MECANICA EDUARDO ASPILLAGA HORNAUER
R.U.T. 84.879.700-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC MECANICA EDUARDO ASPILLAGA HORNAUER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida   $ 269.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.832 $ 269.832
Total Neto $ 269.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.268
TOTAL OC $ 321.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.