Orden de Compra. Nº822-15-AG26 "Material de ASEO - DARV"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 822-15-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Material de ASEO - DARV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - V Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cochrane N° 751 - 1er. Piso - Valparaiso
Comuna Valparaíso
Impuesto 32085,3
Dirección de Envío de la Factura Cochrane N° 751 - 1er. Piso - Valparaiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pro Office
Razón Social PRO OFFICE SPA
R.U.T. 78.277.842-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pro Office
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad- DESINFECTANTE EN AEROSOL- DESINFECTANTE EN AEROSOL $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131805
Limpiadores de uso general5PackTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTESTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.450 $ 26.450
14111704
Papel higiénico2PackPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA IGUAL, SIMILAR O SUPERIOR A ELITE. PACK DE 6 DE UNIDADES.PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA IGUAL, SIMILAR O SUPERIOR A ELITE. PACK DE 6 DE UNIDADES. $ 21.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.520 $ 42.520
14111703
Toallas de papel25PackTOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA, SIMILAR O SUPERIOR A ELITE. CADA PACK DE 2 UNIDADES TOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA, SIMILAR O SUPERIOR A ELITE. CADA PACK DE 2 UNIDADES $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
47121701
Bolsas de basura15Pack- BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 70*90 CM - 10 BOLSAS POR PACK- BOLSAS DE BASURA TAMAÑO 70*90 CM - 10 BOLSAS POR PACK $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
Total Neto $ 168.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.085
TOTAL OC $ 200.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.