Orden de Compra. Nº823-10-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 823-2-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 823-10-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 823-2-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - VI Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530 - 4to. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530 - 4to. piso
Comuna Rancagua
Impuesto 14867,69
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530 - 4to. piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS COMO FACTURAR

 

DATOS COMO FACTURAR:

Rut factura:      61.202.000-0

Razón social:    Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral. de OO.PP. DCYF

Giro:     Gobierno Central y Administración Pública

Código de Pago: 710

Dirección factura:   Teniente Coronel Cuevas N° 530 - 4to. Piso

Dirección despacho: Teniente Coronel Cuevas N° 530 - 4to. Piso

Cuidad:    Rancagua

 

SOLCITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADO PUBLICO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libcervantes
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIMITADA
R.U.T. 76.001.337-4
Sucursal libcervantes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111537
Papel de etiquetas3CajaETIQUETAS AUTOADHESIVAS BLANCAS 25 HOJAS - 261X270 MM. LAVORO OFFICE (O SIMILAR)  $ 4.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.108 $ 12.108
44122103
Corchetes6CajaCORCHETES 26/6( CAJA DE 5000 UNIDADES)  $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.342 $ 3.342
44101716
Perforadoras1UnidadPERFORADORA EXTRAFUERTE 75 HOJAS (IDENTIFICAR MARCA)  $ 15.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.725 $ 15.725
44101707
Corcheteras4UnidadCORCHETERA COLON A4 (CHICA -CORCHETES 26/6 O SIMILAR)  $ 3.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.948 $ 12.948
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS OFICIO (COLOR CAFE O AZUL)  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS OFICIO (COLOR VERDE OSCURO)  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
44121701
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ TINTA AZUL PILOT G-1 BALL POINT PEN COLOR AZUL  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.976 $ 23.976
60121702
Tinta para timbres3FrascoTINTAS PARA TIMBRES COLOR NEGRO ( FRASCO CHICO)  $ 1.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612 $ 3.612
Total Neto $ 78.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.868
TOTAL OC $ 93.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.