Orden de Compra. Nº823-24-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 823-7-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 823-24-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 823-7-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - VI Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530 - 4to. piso
Comuna Rancagua
Impuesto 34834,22
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530 - 4to. piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADO PUBLICOACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADO PUBLICO
COMO FACTURAR

DATOS COMO FACTURAR: 

Rut factura:      61.202.000-0 

Razón social:    Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral. de OO.PP. DCYF 

Giro:     Gobierno Central y Administración Pública 

Código de Pago: 710  (en documentos ref. UDP coloquen el cód. 710.) 

Dirección factura:   Teniente Coronel Cuevas N° 530 - 4to. Piso  

Dirección despacho: Teniente Coronel Cuevas N° 530 - 4to. Piso 

Cuidad:    Rancagua 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BADEX
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T. 76.045.742-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BADEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores2CajaDESTACADORES PASTEL 5 UNIDADES TORRE O SIMILAR (IDENTIFICAR MARCA AL COTIZAR)  $ 4.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.546 $ 9.546
44121708
Marcadores2CajaDESTACADORES NEON 5 UNIDADES TORRE O SIMILAR (IDENTIFICAR MARCA AL COTIZAR)  $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284 $ 2.284
44122019
Cajas de archivo o accesorios50UnidadCAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS 40.5CM X 30CM X26CM O SIMILAR (IDENTIFICAR PRODUCTO AL COTIZAR)  $ 2.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.550 $ 146.550
60101716
Materiales para pizarra magnética6UnidadPLUMON PARA PIZARRA ACRILICAS COLOR NEGRO (IDENTIFICAR MARCA AL COTIZAR)  $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.578 $ 1.578
60101716
Materiales para pizarra magnética6UnidadPLUMON PARA PIZARRA ACRILICAS COLOR VERDE (IDENTIFICAR MARCA AL COTIZAR)  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121802
Líquido corrector12UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METALICA PAPER MATE O SIMILAR (IDENTIFICAR MARCA AL COTIZAR)  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.424
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS OFICIO CON BOLSILLO DIFERENTES COLORES  $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
60101716
Materiales para pizarra magnética6UnidadPLUMON PARA PIZARRA ACRILICAS COLOR AZUL (IDENTIFICAR MARCA AL COTIZAR)  $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.578 $ 1.578
60101716
Materiales para pizarra magnética6UnidadPLUMON PARA PIZARRA ACRILICAS COLOR ROJO (IDENTIFICAR MARCA AL COTIZAR)  $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.578 $ 1.578
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadNOTA ADHESIVA ACORDEON (POS-IT) (IDENTIFICAR MARCA AL COTIZAR)  $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
Total Neto $ 183.338
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.834
TOTAL OC $ 218.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.