Orden de Compra. Nº823-36-SE12 "Adquisición de neumáticos "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Arquitectura - MOP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 823-36-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de neumáticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - VI Región
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530 - 4to. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530 - 4to. piso
Comuna Rancagua
Impuesto 100747,88
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530 - 4to. piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL GOMAR LIMITADA
Razón Social COMERCIAL GOMAR LIMITADA
R.U.T. 77.130.540-7
Sucursal COMERCIAL GOMAR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1Unidad no definida   $ 530.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.252 $ 530.252
Total Neto $ 530.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.748
TOTAL OC $ 631.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.