Orden de Compra. Nº826-152-SE18 "APRUEBA PRESUPUESTO Nº0360-018 PAT WE3572 "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Arquitectura - MOP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 826-152-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra APRUEBA PRESUPUESTO Nº0360-018 PAT WE3572
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 826-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IX Región
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, pisos 9 y 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bulnes 897, pisos 9 y 10
Comuna Temuco
Impuesto 59969,7
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, pisos 9 y 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automotora del Sur
Razón Social SANTOS HERMINIO ORIAS ABARZUA
R.U.T. 8.720.621-1
Sucursal Automotora del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaPRESUPUESTO Nº0360-018 VEHÍCULO Patente WE3572 OO/MM SERVICIOS: DESMONTAR CULATA Y REPARAR REVISAR SISTEMA DE REFRIGERACION REV. NIVELES Y LUCES PROBAR CULATA A PRESION Y CEPILLAR SUPERFICIE. CORRREA AX 41 CORREA AX 35 JGO. EMPAQUETADURA MOTOR SELLADOR 515 GASKET LIQUIDO SILICONA ULTRA GREY WD 90 LUBR. ANTICORR. LIQUIDO REFRIGERANTE CORRREA DISTRIBUCION TENSOR DE CORREA DISTRIB.   $ 315.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.630 $ 315.630
Total Neto $ 315.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.970
TOTAL OC $ 375.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.