Orden de Compra. Nº826-52-SE22 "MANTENCION VEHICULO FSVZ-81 CAMBIO DE ACEITE"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 826-52-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO FSVZ-81 CAMBIO DE ACEITE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 826-44-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IX Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, pisos 9 y 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bulnes 897, pisos 9 y 10
Comuna Temuco
Impuesto 12226,69
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, pisos 9 y 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automotora del Sur
Razón Social SANTOS HERMINIO ORIAS ABARZUA
R.U.T. 8.720.621-1
Sucursal Automotora del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaMANTENCION VEHICULO PAT.FISCAL FSVZ-81 CAMBIO ACEITE FILTRO ACEITE Y GOLILLA TAPON CARTER+MANO DE OBRA COTIZACION 569-022 07.07.2022 KM 331.500 CONVENIO DE SUMINISTRO SERV. MANTENC.Y REPARA.DE VEHICULOS RES. D.A. (EX.) N°224 DE 28-10-2021  $ 64.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.351 $ 64.351
Total Neto $ 64.351
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.227
TOTAL OC $ 76.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.