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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
827-107-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 827-34-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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827-34-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
OHiggins 451, piso 6 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
7355280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHiggins 451, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
"DYEH" |
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Razón Social |
CRISTIAN AUGUSTO CORREA OPAZO EMPRESA INDIVIDUAL R
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R.U.T. |
76.031.284-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
"DYEH" |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31261502
| Cubiertas y cajas metálicas | 1 | Unidad | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COSTANERAS METÁLICAS | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COSTANERAS METÁLICAS |
$ 24.192.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.192.000
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$ 24.192.000
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72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1 | Unidad | APLICACION DE PINTURAS INTUMESCENTES | APLICACION DE PINTURAS INTUMESCENTES |
$ 14.520.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.520.000
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$ 14.520.000
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Total Neto
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$ 38.712.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.355.280
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$ 46.067.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.