Orden de Compra. Nº828-2-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 828-3-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 828-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 828-3-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XI Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Riquelme 465, 3er. piso
Comuna Coyhaique
Impuesto 44897,76
Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, 3er. piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2026
TítuloDescripción
FACTURAR A UDP 1380facturar a UDP 1380
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OWURKAN SPA
Razón Social OWURKAN SPA
R.U.T. 77.815.682-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OWURKAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza12UnidadTRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE 10 UND.  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47121701
Bolsas de basura12UnidadBOLSA BASURA 80 X 110 CLASICA ROLLO (10 unidades)  $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.228 $ 15.228
47121701
Bolsas de basura12UnidadBOLSA BASURA SUPERIOR 70 x 90 (10 unidades)  $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.692 $ 10.692
47121701
Bolsas de basura12UnidadBOLSA BASURA 50 X 55 ( 20 unidades)  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131603
Esponjas12UnidadESPONJA PARA LOZA   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131830
Productos de limpieza de muebles6UnidadLUSTRAMUEBLES AEROSOL 360 cc   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas6UnidadLIMPIA VIDRIOS 500ml. GATILLO  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.316
14111704
Papel higiénico6PaquetePAPEL HIGIENICO JUMBO 4 X 500 MTS, DOBLE HOJA  $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200
14111703
Toallas de papel24PaqueteTOALLA INTERFOLIADA DOBLE HOJA (H21) 200 Uds.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
47131502
Paños de limpieza12PaqueteTOALLITAS DESINFECTANTES MULTIUSO 90 UNID  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.668 $ 19.668
Total Neto $ 236.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.898
TOTAL OC $ 281.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.