|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
828187-71-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-04-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion y recuperacion espacion publicos salado 2 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL
|
|
R.U.T. |
69.030.100-8 |
|
Dirección de Facturación |
ATACAMA N°640 |
|
Comuna |
Chañaral
|
|
Impuesto |
2441682,01680496 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ATACAMA N°640 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GUILLERMO |
|
Razón Social |
cCONSTRUCTORA GUILLERMO ANTONIO AREVALO ESPINOZA E
|
|
R.U.T. |
76.304.621-4 |
|
Sucursal |
GUILLERMO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101501
| Cargadoras de entrada | 16 | Unidad no definida | | RETROEXCAVADORA |
$ 341.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.456.000
|
$ 5.456.000
|
22101701
| Palas excavadoras | 16 | Unidad no definida | | CARGADOR FRONTAL |
$ 462.185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.394.960
|
$ 7.394.958
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.850.958
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.441.682
|
|
$ 15.292.640
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.