|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
829-24-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ploteo de planos papel bond |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
829-1-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Arquitectura - XII Región |
|
Razón Social |
Dirección de Arquitectura - MOPTT
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Croacia N° 722, piso 6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Arquitectura - MOPTT
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Croacia N° 722, piso 6 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
2614,59 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 722, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EGM Servicios Integrales |
|
Razón Social |
Proyectos de Ingenieria Elías Gomez NDA E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.025.011-2 |
|
Sucursal |
EGM Servicios Integrales |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121503
| Impresión digital | 8,34 | Metro Lineal | PLOTEO DE PLANOS PAPEL BOND SUM CERRO GUIDO | PLOTEO DE PLANOS PAPEL BOND SUM CERRO GUIDO |
$ 1.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.761
|
$ 13.761
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.761
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.615
|
|
$ 16.376
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.