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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
831756-1428-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-262-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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831756-262-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
En Ley de presupuesto, página 8 , N°2 letra d.
En Oficio 7564 ir a 6.1.1. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Clínico san Borja Arriarán
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SANTA ROSA 1234 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1702892,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SANTA ROSA 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESTERICAL SOCIEDAD ANÓNIMA - Casa Matriz |
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Razón Social |
ESTERICAL SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.955.870-k |
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Sucursal |
ESTERICAL SOCIEDAD ANÓNIMA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76101503
| Servicios de desinfección o desodorización | 39000 | Unidad | Servicio de esterilización por óxido de etileno | EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO SE COBRA POR UNIDAD CAJA EQUIVALENTES A 52 LITROS OPERACIONALES, EL VALOR UNITARIO CORRESPONDE
A VALOR LITRO EL VALOR DE CAJA ES 11.950 NETO INCLUIDO ENVASE CAJA CARTON , SE ENTREGA EL MATERIAL |
$ 230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.970.000
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$ 8.962.590
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Total Neto
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$ 8.962.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.702.892
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$ 10.665.482
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.