Orden de Compra. Nº831756-1718-SE18 "ICC. ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-283-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico san Borja Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 831756-1718-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ICC. ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-283-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 831756-283-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Licitaciones y Convenios
Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de ppto año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA ROSA 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 67969,84
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA ROSA 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181706
Pantallas de monitorización de electrocardiografía (ECG)1UnidadMANTENCION CORRECTIVA EZFUSOR, MÓDULO DPS-BASE A (FUS 5186)MANTENCIÓN CORRECTIVA EZFUSOR, MÓDULO DPS-BASE A FUS 5186 PRECIO 13 UF NETOS, PRECIO OFERTADO CORRESPONDE A LA CONVERSIÓN DE 13 UF A PESOS AL 26112018, EL PRECIO DE LA ORDEN DE COMPRA QUE SE EMITA DEBERÁ SER CALCULADO SEGÚN EL VALOR DE LA UF DEL DÍA DE E $ 357.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.736 $ 357.736
Total Neto $ 357.736
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.970
TOTAL OC $ 425.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.