Orden de Compra. Nº831830-108-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 831830-59-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 831830-108-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 831830-59-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM -Escuela de Postgrado
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, Piso 4, Of. 408
Comuna Santiago
Impuesto 646448,4
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, Piso 4, Of. 408
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICA MIRO SPA
Razón Social GRAFICA MIRO SPA
R.U.T. 77.739.681-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRAFICA MIRO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1Unidad no definidaDiplomas, Credenciales y Artículos de Merchandising, conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el documento adjunto. Se adjudica el total, no obstante, se debe facturar únicamente de acuerdo a los pedidos que se vayan realizando y recibidos conforme.SERVICIO DE IMPRESIÓN Y MERCHANDISING, conforme a cotización adjunta. $ 3.402.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402.360 $ 3.402.360
Total Neto $ 3.402.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 646.448
TOTAL OC $ 4.048.808


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.