Orden de Compra. Nº833-735-CM17 "Adquisición de materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 833-735-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
R.U.T. 60.810.000-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
R.U.T. 60.810.000-8
Dirección de Facturación AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 754586,862
Dirección de Envío de la Factura AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel6 (975228) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLADA INTERFOLIADA 250 HJS 16 PAQUETES 990228(975228) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLADA INTERFOLIADA 250 HJS 16 PAQUETES; Código: HIPTOAAFH2830;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.454 $ 107.454
14111702
2239-7-LP12
Cubiertas para asientos de inodoro26 (975267) CUBIERTA WC DESECHABLE TORK UNIVERSAL 125 HOJAS 12 UNIDADES 990267(975267) CUBIERTA WC DESECHABLE TORK UNIVERSAL 125 HOJAS 12 UNIDADES; Código: HIPVARAFH2909;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.620 $ 867.620
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos60 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: QUIAMBDIN3104;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.620 $ 100.620
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico150 (976363) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO ADVANCE HOJA SIMPLE 6X600 M UNIDAD 991363(976363) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO ADVANCE HOJA SIMPLE 6X600 M UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2336;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948.500 $ 1.948.500
53131608
2239-7-LP12
Jabones11 (977097) JABÓN DE TOCADOR PISA BASE GEL ALCOHOL 800 ML 12 CARTUCHOS 992097(977097) JABÓN DE TOCADOR PISA BASE GEL ALCOHOL 800 ML 12 CARTUCHOS; Código: HIPJCOAFH2560;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.697 $ 565.697
53131608
2239-7-LP12
Jabones11 (977147) JABÓN DE TOCADOR PISA HAND - HAIR BODY SACHET 800 ML CAJA DE 12 UNIDADES 992147(977147) JABÓN DE TOCADOR PISA HAND - HAIR BODY SACHET 800 ML CAJA DE 12 UNIDADES; Código: HIPJCOAFH2562;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 45.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.449 $ 504.449
Total Neto $ 4.094.340
Descuento $ 122.830
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 754.587
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.726.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.