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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
833-787-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Proyecto N° 1829-48-PC1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
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R.U.T. |
60.810.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
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R.U.T. |
60.810.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
76,095 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIGATEC S.A |
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Razón Social |
VIGATEC S A
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R.U.T. |
96.587.380-5 |
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Sucursal |
VIGATEC S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812 2239-7-lp14
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | | (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 | (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1(400)
;SERVICIO POR US$0,01(50)
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US$ 400,50
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 400,50
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US$ 400,50
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Total Neto
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US$ 400,50
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 76,10
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 476,60
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.