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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
835727-119-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 300 BANDEJAS DE DULCES, Y ALIMENTOS, BEBIDAS Y AGUA, ADEMÁS DE COLACIONES PARA ENTREGA EN EL OPERATIVO DESARROLLADO EN EL MARCO DEL DÍA DE LA FAMILIA, COMUNA DE GENERAL LAGOS, ID 835727-138-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de General Lagos
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R.U.T. |
69.250.700-2 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
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Comuna |
General Lagos
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Impuesto |
534090 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FOOD EXPRESS DOS VALLES LTDA. |
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Razón Social |
FOOD EXPRESS DOS VALLES LIMITADA
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R.U.T. |
77.274.464-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FOOD EXPRESS DOS VALLES LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | Global | SE REQUIERE DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE 300 BANDES DE DULCES Y OTRO, LOS CUALES SE DETALLAN EN EL MEMORÁNDUM ADJUNTO, SE DEBE CONSIDERAR EL TRASLADO Y LA CANTIDAD POR DÍA QUE SERÁ ENTREGADA POR EL MANDANTE, SE SOLICITA ENTREGAR UNA COTIZACIÓN DETALLADA PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN SU OFERTA, DE LO CONTRARIO SE DECLARARÁ COMO INADMISIBLE, SE DEBE CONSIDERAR INCLUIR LOS LOGOS REQUERIDOS EN LAS BANDEJAS DE DULCES. | |
$ 2.811.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.811.000
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$ 2.811.000
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Total Neto
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$ 2.811.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 534.090
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$ 3.345.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.