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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
835727-201-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CONTAINER PARA SER UTILIZADO COMO OFICINAS EN MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, ORDEN DE COMPRA DESDE 835727-44-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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835727-44-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de General Lagos
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R.U.T. |
69.250.700-2 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
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Comuna |
General Lagos
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Impuesto |
1777716 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CO-OL LIMITADA |
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Razón Social |
CO-OL LIMITADA
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R.U.T. |
77.568.400-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CO-OL LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | CONTAINER PARA SER UTILIZADO COMO OFICINAS EN MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (VER CARACTERISTICAS Y DETALLES DE LO REQUERIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXOS) | Oficina modular con revestimiento de Smart panel 6.00X2.44mts. Contempla
todo lo mencionado en especificaciones técnicas.
Plazo de entrega 20 días corridos. |
$ 9.356.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.356.400
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$ 9.356.400
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Total Neto
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$ 9.356.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.777.716
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$ 11.134.116
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.