Orden de Compra. Nº835727-257-AG21 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTE A 06 PACK DE TINTAS BROTHER LC 3019 XXL, 01 CABLE DE RED DE 05 METROS, 01 CABLE DE RED DE 10 METROS 02 CABLES DE EXTENCIÓN USB 03 METROS,01 MOUSE INALAMBRICO TIPO GAMER CORSAIR KATAR.-"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de General Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 835727-257-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTE A 06 PACK DE TINTAS BROTHER LC 3019 XXL, 01 CABLE DE RED DE 05 METROS, 01 CABLE DE RED DE 10 METROS 02 CABLES DE EXTENCIÓN USB 03 METROS,01 MOUSE INALAMBRICO TIPO GAMER CORSAIR KATAR.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna General Lagos
Impuesto 147689,014
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ
Razón Social LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ
R.U.T. 9.197.373-1
Sucursal LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1UnidadCABLE DE RED 5 METROSCABLE DE RED 5 METROS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
26121609
Cable de redes1UnidadCABLE DE RED 10 METROSCABLE DE RED 10 METROS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
26121604
Cable para señales2UnidadCABLES DE EXTENCIÓN USB 3 METROSCABLES DE EXTENCIÓN USB 3 METROS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
43211708
Trackballs y mouse de computador1UnidadMOUSE INALAMBRICO TIPO GAMER CORSAIR KATAR PRO WIRELES SLIPSTREAM 135 HRS.MOUSE INALAMBRICO TIPO GAMER CORSAIR KATAR PRO WIRELES SLIPSTREAM 135 HRS. $ 42.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.018 $ 42.018
12171703
Tintas6PackPACK DE TINTAS BROTHER LC319 XXL 4 COLORES; CYAN, MAGENTA, YELLOW Y BLACK.-PACK DE TINTAS BROTHER LC319 XXL 4 COLORES; CYAN, MAGENTA, YELLOW Y BLACK.- $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.882 $ 705.882
Total Neto $ 777.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.689
TOTAL OC $ 925.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.