Orden de Compra. Nº835727-379-AG22 "Adquisición de material de Oficina y Aseo para el Ejecución de Convenio Programa PESPI Comuna de General lagos año 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de General Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 835727-379-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de Oficina y Aseo para el Ejecución de Convenio Programa PESPI Comuna de General lagos año 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Facturación Juan Noe 417, oficina de enlace Municipalidad de General Lagos, Asociación de Municipios Rurales
Comuna Arica
Impuesto 290182,44
Dirección de Envío de la Factura Juan Noe 417, oficina de enlace Municipalidad de General Lagos, Asociación de Municipios Rurales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PÉREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones4Cajacajas de jabón líquido 750 ml (12u)cajas de jabón líquido 750 ml (12u) $ 25.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.848 $ 100.848
44121701
Lápiz pasta10Cajacajas de lapiceras azulcajas de lapiceras azul $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
24111503
Bolsas de plástico600Unidadbolsas ziploc 17x18 bolsas ziploc 17x18 $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.600 $ 114.600
24111503
Bolsas de plástico400Unidadbolsas ziploc 26,8x27,3 cmbolsas ziploc 26,8x27,3 cm $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
52121508
Mantas o frazadas8Unidadfrazadas 1 plazafrazadas 1 plaza $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672
52121509
Sábanas4Unidadjuegos de sabana 1 plazajuegos de sabana 1 plaza $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.632 $ 75.632
24112404
Caja3Unidadbaul móvilbaul móvil $ 76.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.798 $ 228.798
11151512
Fibras de vidrio20Unidadfrascos de vidrio con tapafrascos de vidrio con tapa $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos20Unidadparche leon parche leon $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.200
52151806
Ollas domésticas para cocer al vapor4Unidadjuegos de ollas losajuegos de ollas losa $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.344 $ 161.344
56111701
Muebles o escritorio no modular2UnidadEscritorio 123x53x80 Cm chocolateEscritorio 123x53x80 Cm chocolate $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454
50192403
Miel20kilogramoMiel de abejaMiel de abeja $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.460 $ 134.460
12191601
Solventes de alcohol20Litrolitros de alcohol 90°litros de alcohol 90° $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
14111703
Toallas de papel6PaqueteToallas Tipo nova 24 UnidadesToallas Tipo nova 24 Unidades $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008
Total Neto $ 1.527.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.182
TOTAL OC $ 1.817.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.