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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
835727-74-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DISEÑO E IMPRESIÓN DE INVITACIONES Y PENDONES PARA CUENTA PUBLICA DE GESTIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS AÑO 2025, ID835727-55-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de General Lagos
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R.U.T. |
69.250.700-2 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
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Comuna |
General Lagos
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Impuesto |
84550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMAGENARICA SPA |
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Razón Social |
IMAGENARICA SPA
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R.U.T. |
78.005.559-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMAGENARICA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Global | 300 UNIDADES DISEÑO E IMPRESIÓN DE INVITACIONES TAMAÑO 20X18 PROMEDIO, IMPRESAS A TODO COLOR EN BUENA RESOLUCION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHÉ 250 GRAMOS, LAMINADO MATE.
02 UNIDADES DE PENDON TAMAÑO 2X1 METRO GRAFICA FULL COLOR EN BUENA RESOLUCIÓN, CON SOPORTE ROLLER DE ALUMINIO Y BOLSO DE TRASLADO.
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$ 445.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 445.000
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$ 445.000
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Total Neto
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$ 445.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.550
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$ 529.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.