Orden de Compra. Nº835727-91-AG24 "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES EN STAND PARA NIÑOS DE LA COMUNA DE GENERAL LAGOS EN EL MARCO DE LA XI VERSION DEL FESTIVAL DE LA KILLPA 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de General Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 835727-91-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES EN STAND PARA NIÑOS DE LA COMUNA DE GENERAL LAGOS EN EL MARCO DE LA XI VERSION DEL FESTIVAL DE LA KILLPA 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna General Lagos
Impuesto 42990,9162
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROMECH
Razón Social DISTRIBUIDORA CHANG LIMITADA
R.U.T. 76.307.883-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROMECH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional15Unidad no definidaTEMPERA TORRE XL 6 COLORESTEMPERA TORRE XL 6 COLORES $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260
60121109
Blocs de dibujo8Unidad no definidaBLOCK MEDIUM 180 1/8 20HBLOCK MEDIUM 180 1/8 20H $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.016 $ 18.017
44121706
Lápices de madera6Unidad no definidaLAPICES GRAFITO X 12 ARTELLAPICES GRAFITO X 12 ARTEL $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076
44121707
Lápices de colores6Unidad no definidaLAPIZ COLOR 12 LARGO ADIXLAPIZ COLOR 12 LARGO ADIX $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
60123001
Figuras de goma Eva2Unidad no definidaCORAZON GOMA EVACORAZON GOMA EVA $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31151506
Cuerda de cáñamo2Unidad no definidaOVILLO CAÑAMO G-45 OVILLO CAÑAMO G-45 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
44121701
Lápiz pasta1Unidad no definidaSET LAPICEROSET LAPICERO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
60121501
Rotuladores de base acuosa6Unidad no definidaPLUMONES ADIX 12 COLORESPLUMONES ADIX 12 COLORES $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.807
60105704
Barras de pegamento libres de ácido8Unidad no definidaPEGAMENTO EN BR FLUOR 36 GPEGAMENTO EN BR FLUOR 36 G $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
60121236
Pinceles15Unidad no definidaPINCEL COLA DE CAMEÑO 5, 6, 7, 8PINCEL COLA DE CAMEÑO 5, 6, 7, 8 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.933
53121603
Mochilas6Unidad no definidaMOCHILA TREAL TREALMOCHILA TREAL TREAL $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.276 $ 93.277
60121237
Mezclador de pintura10Unidad no definidaMEZCLADOR 4 DEPOSITOSMEZCLADOR 4 DEPOSITOS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional4Unidad no definidaPROARTE TEMPERA 250 GRPROARTE TEMPERA 250 GR $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689
44121801
Cinta correctora6Unidad no definidaCINTA WY-9802 CORRECTORCINTA WY-9802 CORRECTOR $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
44121804
Borradores15Unidad no definidaGOMA FACTIS SGOMA FACTIS S $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
44121619
Sacapuntas8Unidad no definidaSACAPUNTA C/DEPOSITOSACAPUNTA C/DEPOSITO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.312 $ 5.311
44121701
Lápiz pasta6Unidad no definidaBOLIGRAFO RETRACTIL 1MMBOLIGRAFO RETRACTIL 1MM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
44121701
Lápiz pasta6Unidad no definidaLAPICERA PILOT GEL 0.7 AZULLAPICERA PILOT GEL 0.7 AZUL $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
46171515
Estuches de llaves o llaveros3Unidad no definidaESTUCHE ESCOLARESTUCHE ESCOLAR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
11111808
Arcilla común10Unidad no definidaGREDA ESCOLAR 750G GREDA ESCOLAR 750G $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
46171515
Estuches de llaves o llaveros3Unidad no definidaESTUCHE ESCOLAR ROSADOESTUCHE ESCOLAR ROSADO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
60123601
Pegamento de purpurina2Unidad no definidaUHU 7 GRUHU 7 GR $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 226.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.991
TOTAL OC $ 269.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.