Orden de Compra. Nº835727-96-AG24 "Adquisición de materiales de gasfitería para red de agua potable"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de General Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 835727-96-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de gasfitería para red de agua potable
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna General Lagos
Impuesto 32680
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PÉREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111505
Butano3UnidadGas butanoGas butano $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
40142604
Codos de tubo20UnidadCodos PVC 20mmCodos PVC 20mm $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31231313
Tubería de plástico15UnidadTee PVC 20 mmTee PVC 20 mm $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
27121704
Uniones Hidráulicas15UnidadCoplas PVC 20 mmCoplas PVC 20 mm $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
27121704
Uniones Hidráulicas7UnidadTapa gorro de 20 mm 1/2Tapa gorro de 20 mm 1/2 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
27111720
Llave "T" para grifos20UnidadLlave de jardín 1/2 pegarLlave de jardín 1/2 pegar $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31191501
Papeles de lija10UnidadLijasLijas $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10UnidadTeflón de 3/4Teflón de 3/4 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
40141720
Conectores para fontanería15UnidadTerminales HI 20 mmTerminales HI 20 mm $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27121704
Uniones Hidráulicas15UnidadPegamento tubosPegamento tubos $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31201517
Cinta para empaquetar1PaquetePaquete de scotch 1x6Paquete de scotch 1x6 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
40142115
Tubería de plástico10UnidadTubos 20 mm x 6 mtsTubos 20 mm x 6 mts $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 172.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.680
TOTAL OC $ 204.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.