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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
836575-274-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VME - EPR SERV. ASEO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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836575-52-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar "Región Metropolitana"
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Beaucheff Nº 1930, Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
2702654,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Beaucheff Nº 1930, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2019 |
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Proveedor |
ASI retail ltda. |
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Razón Social |
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INTEGRALES ASI RETAIL
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R.U.T. |
76.054.641-0 |
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Sucursal |
ASI retail ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO DE EDIFICIOS Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA VILLA MILITAR ESTE Y EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019. | SERVICIO DE ASEO DE EDIFICIOS Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA VILLA MILITAR ESTE Y EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019. |
$ 14.224.498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.224.498
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$ 14.224.498
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Total Neto
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$ 14.224.498
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.702.655
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$ 16.927.153
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.