Orden de Compra. Nº836578-6-AG21 "MATERIALES DE ASEO PARA EL SERVICIO DE BANDAS"
Recuerde que el responsable del pago es Zonas de Bienestar - Jefatura de Zonas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 836578-6-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA EL SERVICIO DE BANDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. Jefatura de Zonas
Razón Social Zonas de Bienestar - Jefatura de Zonas
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'Higgins N° 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zonas de Bienestar - Jefatura de Zonas
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación ALAMEDA 260 PISO 4
Comuna Santiago
Impuesto 19551,57
Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA 260 PISO 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIPACK SPA
Razón Social OFIPACK SPA
R.U.T. 76.439.576-K
Sucursal OFIPACK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura12UnidadBolsas de basura VTX Pro 50x70 Bio rollo 10 unidades  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
47131830
Productos de limpieza de muebles4UnidadLustramueble virginia 250ml o equivalente  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
53131608
Jabones6UnidadJabon liquido Dove de 250 ml, original  $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.886 $ 5.886
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadLimpiavidrio cif 500ml o equivalente  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47121802
Removedores2UnidadCif crema 750g  $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.506 $ 2.506
47131801
Limpiadores de suelos12UnidadLimpiador de piso flotante virginia de 900 ml o equivalenteLimpiador Piso Flotante 900cc Lavand Virginia $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.288 $ 18.288
47131818
Limpiadores de aire6UnidadDesinfectante aerosol lisoform 360ccDesinfectante Aerosol 360cc Lavanda Igenix $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.496 $ 11.496
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8UnidadAbrillantadorr de piso flotante virginia de 900 ml o equivalenteAbrillantador Piso Flot Lavanda 900cc Virgini $ 2.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.888 $ 19.888
47131829
Productos de limpieza del baño4UnidadLimpiador de baño clorox 250ml o equivalenteLimpiador WC 750cc Desinf Remov Sarro Harpic $ 2.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.304 $ 11.304
14111703
Toallas de papel5UnidadToalla de papel Elite economico gofrado 190m 2 rollosPapel Toalla Jumbo 2x190m HS Rendipel CMPC $ 4.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.675 $ 21.675
Total Neto $ 102.903
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.552
TOTAL OC $ 122.455


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.