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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
836959-1-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Seguridad y Vigilancia Campus JGM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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836959-2-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JGM-Administracion Campus |
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Razón Social |
Universidad de Chile
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Universidad de Chile
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
24558609,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-05-2020 |
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Proveedor |
Prodest S.A. - Casa Matriz |
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Razón Social |
PRODEST S A
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R.U.T. |
96.708.790-4 |
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Sucursal |
Prodest S.A. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 24 | Unidad | Servicio de Seguridad y Vigilancia Vespertino en las Dependencias del Campus Juan Gomez Millas de la Universidad de Chile | Valor Neto Mensual, 24 meses |
$ 5.385.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.255.840
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$ 129.255.840
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Total Neto
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$ 129.255.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.558.610
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$ 153.814.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.