Orden de Compra. Nº836959-2-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 836959-4-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 836959-2-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 836959-4-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JGM-Administracion Campus
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda Ignacio Carrera Pinto N° 1045, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Campus JGM del sistema Auge.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Las Palmeras 3425 Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 82450,5
Dirección de Envío de la Factura Las Palmeras 3425 Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIS INGENIERIA SpA
Razón Social AIS ASESORÍA INGENIERÍA SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.315.665-4
Sucursal AIS INGENIERIA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111704
Luces proyectantes30UnidadProyector Led ByP smd 100W 4000KTérminos y condiciones: a) Orden de Trabajo: Mediante Orden/Pedido de Compra o Servicio. b) Plazos de Entrega: 5 a 10 días hábiles una vez recibida la Orden/Pedido de Compra. c) Forma de Pago: 100% al contado a 30 días una vez ejecutados los servicios. $ 13.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.950 $ 418.950
Total Neto $ 418.950
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 82.450
TOTAL OC $ 516.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.