Orden de Compra. Nº837-1075-CM20 "SP1059 Artículos ASEO Bodega Central "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Médico Legal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 837-1075-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra SP1059 Artículos ASEO Bodega Central
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Médico Legal
Razón Social Servicio Médico Legal
R.U.T. 61.003.000-9
Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2633
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Médico Legal
R.U.T. 61.003.000-9
Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL)
Comuna Independencia
Impuesto 231990
Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAC SEGURIDAD INDUSTRIAL
Razón Social RAC SEGURIDAD INDUSTRIAL
R.U.T. 77.676.860-k
Sucursal RAC SEGURIDAD INDUSTRIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD600 (1634400) GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD(1634400) GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Av. La Paz 1012 - CP 8380454 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.000 $ 534.000
0
2239-2-LR18
GUANTES DE TRABAJO TRESOR HILO PIGMENTADO 12 PARES300 (1634501) GUANTES DE TRABAJO TRESOR HILO PIGMENTADO 12 PARES(1634501) GUANTES DE TRABAJO TRESOR HILO PIGMENTADO 12 PARES ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Av. La Paz 1012 - CP 8380454 $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.000 $ 687.000
Total Neto $ 1.221.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.990
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.452.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.