Orden de Compra. Nº837-1096-SE10 "Algodon para SML"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Médico Legal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 837-1096-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Algodon para SML
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 837-116-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social Servicio Médico Legal
R.U.T. 61.003.000-9
Dirección de Unidad de Compra Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Médico Legal
R.U.T. 61.003.000-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 52155
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA
Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.516.100-4
Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
ALGODON HIDROFILO PRENSADO KILO90kilogramoalgodón  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.500 $ 274.500
Total Neto $ 274.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.155
TOTAL OC $ 326.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.