Orden de Compra. Nº837-1723-SE09 "Arriendo+Total Impresión 09-2009"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Médico Legal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 837-1723-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Arriendo+Total Impresión 09-2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 837-56-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social Servicio Médico Legal
R.U.T. 61.003.000-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Médico Legal
R.U.T. 61.003.000-9
Dirección de Facturación Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL)
Comuna Independencia
Impuesto 7352,43
Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SUMINISTROS Y PAPELES CONTINUOS LTDA
R.U.T. 79.710.740-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Impresoras de láser1Unidad Impreson láser $ 38.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.697 $ 38.697
Total Neto $ 38.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.352
TOTAL OC $ 46.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.