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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
837-2055-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE EMPASTAE ID 837-209-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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837-209-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Abastecimiento |
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Razón Social |
Servicio Médico Legal
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R.U.T. |
61.003.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Médico Legal
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R.U.T. |
61.003.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
78603 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
artes j.c |
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Razón Social |
JESSICA ALEJANDRA CORTES ROMERO
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R.U.T. |
13.259.517-8 |
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Sucursal |
artes j.c |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 197 | Unidad | Servicio de empaste para tomos en tamaño oficio, el cual se necesita que sea pegados en frío, tapas de cartón piedra de grosor aproximado de 2,5 mm. forrado en material vinilo, | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 413.700
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$ 413.700
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Total Neto
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$ 413.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.603
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$ 492.303
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.