|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
837-383-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-04-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS TRANSVERSALES Y DE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
837-62-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Abastecimiento |
|
Razón Social |
Servicio Médico Legal
|
|
R.U.T. |
61.003.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Médico Legal
|
|
R.U.T. |
61.003.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
160550 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
STARMEDLTDA |
|
Razón Social |
PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.015.451-2 |
|
Sucursal |
STARMEDLTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42132102
| Cubre camillas | 500 | Unidad no definida | Sabanilla de papel en rollo, color blanco, largo 48 metros x ancho 50 cm. | STARMED. ID 837-62-LQ16. ENTREGA EN 48 HORAS. PACK X 2 ROLLOS |
$ 1.690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 845.000
|
$ 845.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 845.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 160.550
|
|
$ 1.005.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.