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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
837-72-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Abastecimiento |
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Razón Social |
Servicio Médico Legal
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R.U.T. |
61.003.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Médico Legal
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R.U.T. |
61.003.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
44576 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. La Paz 1012 - CP 8380454 (BODEGA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.240.584-9 |
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Sucursal |
IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121802 2239-10-LP12
| Lubricantes anticorrosivos | 60 | | (964151 )ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD 981202 | (964151) ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.400
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$ 239.400
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Total Neto
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$ 239.400
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Descuento
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$ 4.788
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.576
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 279.188
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.