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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
837-998-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Formularios e impresos(CADENAS DE CUSTODIA Y SELLOS EVID.) para el SML Central |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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837-14-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Abastecimiento |
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Razón Social |
Servicio Médico Legal
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R.U.T. |
61.003.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. L.G.B. O'Higgins N° 1583 Piso 7 - CP 8340527 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Médico Legal
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R.U.T. |
61.003.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
340100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Gral. B. O'Higgins N° 1583 piso 7° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Veronica Vergara Rojas |
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Razón Social |
VERONICA CECILIA VERGARA ROJAS
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R.U.T. |
9.866.147-6 |
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Sucursal |
Veronica Vergara Rojas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Sellos tamaño grande | 20000 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales SELLOS DE EVIDENCIA | Impresión de papelería o formularios comerciales SELLOS DE EVIDENCIA |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 290.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 20000 | Unidad | | Cadena de custodia Codis, Nº NUEVE 1.106.601 al 1.126.600.- |
$ 75,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.000
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$ 1.500.000
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Total Neto
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$ 1.790.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 340.100
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$ 2.130.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.