Orden de Compra. Nº838-130-SE10 "Servicio de aseo Villarrica"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo Nacional de Salud - FONASA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838-130-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Villarrica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL SUR
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt N°669 OFICINA 404
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 OFICINA 404
Comuna Temuco
Impuesto 9444,44444444444
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 OFICINA 404
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARTA HERMINIA MUNOZ CASTILLO
Razón Social MARTA HERMINIA MUNOZ CASTILLO
R.U.T. 9.505.182-0
Sucursal MARTA HERMINIA MUNOZ CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSucursal Villarrica  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 85.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 9.444
TOTAL OC $ 94.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.