Orden de Compra. Nº838-218-SE09 "4 Pendones PVC para U. de Comunicaciones"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo Nacional de Salud - FONASA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838-218-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2009
Nombre de la Orden de Compra 4 Pendones PVC para U. de Comunicaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL SUR
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt N°669 OFICINA 404
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 OFICINA 404
Comuna Temuco
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 OFICINA 404
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MacaR
Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS SPB LIMITADA
R.U.T. 77.998.280-7
Sucursal MacaR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios4Unidad   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.