Orden de Compra. Nº838-283-SE17 "REPARACIÓN DE LA SUCURSAL TEMUCO "
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838-283-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2017
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE LA SUCURSAL TEMUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL SUR
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt N°669 OFICINA 404
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 OFICINA 404
Comuna Temuco
Impuesto 253460
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 OFICINA 404
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dante Ricardo
Razón Social DMR.SPA
R.U.T. 76.516.912-7
Sucursal Dante Ricardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Kit   $ 1.334.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.334.000 $ 1.334.000
Total Neto $ 1.334.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.460
TOTAL OC $ 1.587.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.