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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838-339-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Letrero Angol 838-14-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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838-14-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FONASA DIRECCIÓN REGIONAL SUR |
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Razón Social |
Fondo Nacional de Salud - FONASA
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Montt N°669 OFICINA 404 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fondo Nacional de Salud - FONASA
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt N°669 Oficina 404 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
66500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt N°669 Oficina 404 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-07-2009 |
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Proveedor |
GRABOVAL LTDA - Temuco |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL GRABOVAL LTDA
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R.U.T. |
89.678.300-9 |
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Sucursal |
GRABOVAL LTDA - Temuco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | Letrero de acuerdo a especificacion en archivo adjunto | |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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Total Neto
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$ 350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.500
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$ 416.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.