Orden de Compra. Nº838-394-CA07 "p arenas Oct 07"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo Nacional de Salud - FONASA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838-394-CA07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-11-2007
Nombre de la Orden de Compra p arenas Oct 07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Serv. de Guardia mes de Oct de 2007 Oficinas p arenas y natales
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL SUR
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA N° 488 , Temuco, TEMUCO, Región de
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 OFICINA 404
Comuna -1
Impuesto 132875,36
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 OFICINA 404
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE PROTECC Y SEGURIDAD PRIVADA AUSTRAL Y CIA LTDA
R.U.T. 77.764.980-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1MesServicios de vigilanciaServ. de Guardia mes de Oct 2007 p arenas natales $ 699.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.344 $ 699.344
Total Neto $ 699.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.875
TOTAL OC $ 832.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.