Orden de Compra. Nº838098-29-SE21 "OC DESDE 838098-1-L121 "
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Antofagasta" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838098-29-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2021
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 838098-1-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838098-1-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Antofagasta" Bstar Social
Razón Social Zona Bienestar "Antofagasta" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Antofagasta" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación AVENIDA EJERCITO #01530 INTERIOR CAMPO MILITAR ANTOFAGASTA, ZONA DE BIENESTAR ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 230850
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJERCITO #01530 INTERIOR CAMPO MILITAR ANTOFAGASTA, ZONA DE BIENESTAR ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NISI SPA
Razón Social TRANSPORTES NISI SPA
R.U.T. 77.267.964-5
Sucursal NISI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1Unidad no definidasuministro de 90.000 litros de agua para el Centro Recreacional Hornitos. servicio que será cancelado con el centro de costo 1100080215 #Recr Hornito-Loa" Giro: Actividades de hoteles suministro de 90.000 litros de agua para el Centro Recreacional Hornitos. $ 1.215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.000 $ 1.215.000
Total Neto $ 1.215.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.850
TOTAL OC $ 1.445.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.