|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
838098-3-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC desde 838098-4-LE21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
838098-4-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona Bienestar "Antofagasta" Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA EJERCITO #01530 INTERIOR CAMPO MILITAR ANTOFAGASTA, ZONA DE BIENESTAR ANTOFAGASTA |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
143697 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA EJERCITO #01530 INTERIOR CAMPO MILITAR ANTOFAGASTA, ZONA DE BIENESTAR ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NISI SPA |
|
Razón Social |
TRANSPORTES NISI SPA
|
|
R.U.T. |
77.267.964-5 |
|
Sucursal |
NISI SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101501
| Abastecimiento de agua | 60000 | Litro | | suministro de agua potable para el centro Recreacional Hornitos |
$ 13,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 780.000
|
$ 756.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 756.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 143.697
|
|
$ 899.997
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.