Orden de Compra. Nº838099-102-SE25 "ADQ. ÚTILES ASEO COEM"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-102-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ÚTILES ASEO COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 963423-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 86310,54
Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadCYPERKILL PLUS 1 LTCYPERKILL PLUS 1 LT $ 37.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.226 $ 37.226
47131611
Palas para basura5UnidadPALA PARA BASURA C/MANGO NEGRA/GRISPALA PARA BASURA C/MANGO NEGRA/GRIS $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
47121802
Removedores3UnidadCERA ROJA ACRILICA SILICONA 1 LT R&RCERA ROJA ACRILICA SILICONA 1 LT R&R $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108 $ 3.108
53131608
Jabones2UnidadJABON TRICLOSAN BIDÓN 5 LTSJABON TRICLOSAN BIDÓN 5 LTS $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.554 $ 28.554
47131618
Mopas húmedas5UnidadESCOBILLÓN ECONÓMICO VIRUTEXESCOBILLÓN ECONÓMICO VIRUTEX $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
47121802
Removedores5UnidadBRILLINA CERA PISO INCOLORA DOYPACK 340BRILLINA CERA PISO INCOLORA DOYPACK 340 $ 3.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.330 $ 16.330
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR ANTIGRASA 5 LT NARANJALIMPIADOR ANTIGRASA 5 LT NARANJA $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042
14111704
Papel higiénico8UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS H/SPAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS H/S $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
47131618
Mopas húmedas8UnidadTRAPERO ABSORV. SIMPLE C/OJAL VIRUTEXTRAPERO ABSORV. SIMPLE C/OJAL VIRUTEX $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.120 $ 22.120
47121802
Removedores2UnidadSACA SARRO LIQUIDO 5 LTSSACA SARRO LIQUIDO 5 LTS $ 11.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.772 $ 23.772
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑO SPONGI PACK 3 UND WINKLERPAÑO SPONGI PACK 3 UND WINKLER $ 7.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.064 $ 57.064
53131628
Shampoo200UnidadSHAMPOO HEAD & SHOULDERS 10 MLSHAMPOO HEAD & SHOULDERS 10 ML $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
47131829
Productos de limpieza del baño20UnidadPASTILLA ESTANQUE 40GRS LAVANDA AROMPASTILLA ESTANQUE 40GRS LAVANDA AROM $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720
14111703
Toallas de papel6PackTOALLA PAPEL JUMBO 1X2 ROLLLOS X 250 MTSTOALLA PAPEL JUMBO 1X2 ROLLLOS X 250 MTS $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.890 $ 52.890
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTE MULTIUSO AMARILLO T/LGUANTE MULTIUSO AMARILLO T/L $ 3.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.480 $ 30.480
Total Neto $ 454.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.311
TOTAL OC $ 540.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.