Orden de Compra. Nº838099-104-SE22 "ADQ. DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COEM"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-104-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838099-1-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF CF349090 RECREACIONAL CC 1100080281 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 31788,9
Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WILLIAMS RICARDO
Razón Social SERVICIO DE CONSTRUCCION ASEO Y MANTENCION LTDA
R.U.T. 76.471.489-k
Sucursal WILLIAMS RICARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per3CajaMASCARILLA BLANCA (SIN ELEMENTO METALICO)MASCARILLA BLANCA (SIN ELEMENTO METALICO) $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
42132202
Dediles10CajaGUANTES QUIRURJICOSGUANTES QUIRURJICOS $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
24111503
Bolsas de plástico2UnidadROLLO BOLSA TRANSPARENTE MEDIANAROLLO BOLSA TRANSPARENTE MEDIANA $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo2UnidadROLLO BOLSA TRANSPARENTE CHICAROLLO BOLSA TRANSPARENTE CHICA $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
60121134
Papel metálico4UnidadALU FOIL 7,5 MTSALU FOIL 7,5 MTS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
60121134
Papel metálico2UnidadALU PLAS INDUSTRIAL 38 CM X 1400 MTSALU PLAS INDUSTRIAL 38 CM X 1400 MTS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO DE COCINAPAÑO DE COCINA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
23181510
Atadoras de carne10PaquetePALO BROCHETA GRANDEPALO BROCHETA GRANDE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
23181510
Atadoras de carne10PaquetePALO BROCHETA PEQUEÑOPALO BROCHETA PEQUEÑO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
Total Neto $ 167.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.789
TOTAL OC $ 199.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.