Orden de Compra. Nº
838099-104-SE22
"
ADQ. DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838099-104-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
838099-1-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF CF349090 RECREACIONAL CC 1100080281 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna
Arica
Impuesto
31788,9
Dirección de Envío de la Factura
CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
WILLIAMS RICARDO
Razón Social
SERVICIO DE CONSTRUCCION ASEO Y MANTENCION LTDA
R.U.T.
76.471.489-k
Sucursal
WILLIAMS RICARDO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
3
Caja
MASCARILLA BLANCA (SIN ELEMENTO METALICO)
MASCARILLA BLANCA (SIN ELEMENTO METALICO)
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.850
42132202
Dediles
10
Caja
GUANTES QUIRURJICOS
GUANTES QUIRURJICOS
$ 3.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad
ROLLO BOLSA TRANSPARENTE MEDIANA
ROLLO BOLSA TRANSPARENTE MEDIANA
$ 11.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
2
Unidad
ROLLO BOLSA TRANSPARENTE CHICA
ROLLO BOLSA TRANSPARENTE CHICA
$ 11.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
60121134
Papel metálico
4
Unidad
ALU FOIL 7,5 MTS
ALU FOIL 7,5 MTS
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
60121134
Papel metálico
2
Unidad
ALU PLAS INDUSTRIAL 38 CM X 1400 MTS
ALU PLAS INDUSTRIAL 38 CM X 1400 MTS
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO DE COCINA
PAÑO DE COCINA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
23181510
Atadoras de carne
10
Paquete
PALO BROCHETA GRANDE
PALO BROCHETA GRANDE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
23181510
Atadoras de carne
10
Paquete
PALO BROCHETA PEQUEÑO
PALO BROCHETA PEQUEÑO
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
Total Neto
$ 167.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.789
TOTAL OC
$ 199.099
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.