Orden de Compra. Nº
838099-117-SE22
"
ADQ. DE ABARROTES PARA EL COEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838099-117-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE ABARROTES PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
838099-1-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF CF349090 RECREACIONAL CC 1100080281 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna
Arica
Impuesto
66180,04
Dirección de Envío de la Factura
CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pamela Verónica
Razón Social
PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T.
16.770.707-6
Sucursal
Pamela Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171707
Vinagres
3
Botella
VINAGRE DE VINO
VINAGRE DE VINO
$ 1.351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.053
$ 4.053
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS KUKY 120 GRS
GALLETAS KUKY 120 GRS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
24121508
Bandejas de huevos
1080
Unidad
HUEVOS BLANCOS EXTRA
HUEVOS BLANCOS EXTRA
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.400
$ 167.400
50171902
Salsa
30
Unidad
SALSA CARNE
SALSA CARNE
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.790
$ 20.790
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
4
Unidad
SALSA CHOCOLATE
SALSA CHOCOLATE
$ 4.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.644
$ 17.644
50171902
Salsa
24
Unidad
SALSA DE TOMATE
SALSA DE TOMATE
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
50171548
Hierbas frescas
7
Unidad
LAUREL
LAUREL
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
4
Unidad
MAICENA
MAICENA
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
50171901
Conservas
30
Unidad
PALMITOS RODAJA 400 GRS
PALMITOS RODAJA 400 GRS
$ 1.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.960
$ 57.960
50171551
Sal de cocina o de mesa
10
kilogramo
SAL FINA
SAL FINA
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.290
$ 5.290
50131609
Mayonesa
5
kilogramo
MAYONESA 1 K
MAYONESA 1 K
$ 3.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.565
$ 15.565
50171550
Especias o extractos
3
kilogramo
KETCHUP
KETCHUP
$ 1.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.910
$ 5.910
50171902
Salsa
3
Litro
SALSA DE SOYA
SALSA DE SOYA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
8
Sobre
MERMELADA SOBRE 200 GRS
MERMELADA SOBRE 200 GRS
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.904
$ 7.904
Total Neto
$ 348.316
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.180
TOTAL OC
$ 414.496
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.