Orden de Compra. Nº838099-169-SE18 "SERVICIO DE REPARACION PARA EL COEM"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-169-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 963423-1-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Cdte. San Martín N° 0149
Comuna Arica
Impuesto 119035
Dirección de Envío de la Factura Av. Cdte. San Martín N° 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora ParaRmaR
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARARMAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.023.135-5
Sucursal Constructora ParaRmaR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2,5UnidadPINTURA ANTICORROSIVAPINTURA ANTICORROSIVA $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
31211501
Pinturas al esmalte2,5UnidadPINTURA ESMALTE COLOR A DEFINIRPINTURA ESMALTE COLOR A DEFINIR $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
30103205
Enrejado de hierro2UnidadREJA MARCO PERFIL ANGULÑO 30X30X2 MALLA ELECTRO SOLDADAREJA MARCO PERFIL ANGULÑO 30X30X2 MALLA ELECTRO SOLDADA $ 185.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.000 $ 371.000
23153036
Placas de cerrojo2UnidadSUMINISTRO E INSTALACION DE CERROJOSUMINISTRO E INSTALACION DE CERROJO $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
30103205
Enrejado de hierro4UnidadSUMINISTRO E INSTALACION DE POMELOSSUMINISTRO E INSTALACION DE POMELOS $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 626.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.035
TOTAL OC $ 745.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.