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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838099-2-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO 12 MESES DE EQUIPO B/N KYOCERA ECOSUS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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838099-10-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
CONSISTORIAL 151 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
111720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONSISTORIAL 151 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REDCOM |
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Razón Social |
RED COMPUTACIONAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.177.894-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REDCOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201537
| Servidores de impresora | 1 | Unidad | ARRIENDO 12 MESES (ENERO-DICIEMBRE 2025) DE EQUIPO B/N KYOCERA ECOSUS M3655IDN | ARRIENDO 12 MESES (ENERO-DICIEMBRE 2025) DE EQUIPO B/N KYOCERA ECOSUS M3655IDN |
$ 588.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.000
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$ 588.000
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Total Neto
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$ 588.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.720
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$ 699.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.