Orden de Compra. Nº838099-209-SE18 "ADQ DE INSUMOSDE COCINA PARA EL C.O.E.M."
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-209-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUMOSDE COCINA PARA EL C.O.E.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838099-6-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Cdte. San Martín N° 0149
Comuna Arica
Impuesto 54679,72
Dirección de Envío de la Factura Av. Cdte. San Martín N° 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO Y FACTURACIONCONSISTORIAL 151
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Comercial El Vecino
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL EL VECINO SPA
R.U.T. 76.707.014-4
Sucursal Distribuidora Comercial El Vecino
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos2CajaGUANTE QUIRURJICOGUANTE QUIRURJICO $ 2.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.356 $ 5.356
14111705
Servilletas de papel100UnidadSERVILLETAS 200 UNIDADES SERVILLETAS 200 UNIDADES $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.900 $ 130.900
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo2000UnidadBOLSA TRANSPARENTE CHICAS BOLSA TRANSPARENTE CHICAS $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
11101705
Aluminio100UnidadALUZA DE ALUMINIO CHICAS ALUZA DE ALUMINIO CHICAS $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
30102006
Lámina de aluminio10UnidadALU FOIL 7,5ALU FOIL 7,5 $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
42141502
Palitos con casquillo de fibra20PaquetePALO DE BROCHETA PEQUEÑO PALO DE BROCHETA PEQUEÑO $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.860 $ 17.860
42141502
Palitos con casquillo de fibra20PaquetePALO DE BROCHETA GRANDE PALO DE BROCHETA GRANDE $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.240 $ 20.240
14111525
Papel multiuso4RolloALUZA INDUSTRIAL ALUZA INDUSTRIAL $ 14.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.312 $ 58.312
Total Neto $ 287.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.680
TOTAL OC $ 342.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.