Orden de Compra. Nº838099-228-SE21 "ADQ DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COEM"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-228-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838099-4-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado PAF CF349090 RECREACIONAL CC 1100080281 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 49401,9
Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Verónica
Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T. 16.770.707-6
Sucursal Pamela Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas50UnidadPAQUETE DE SERVILLETA 200 UNPAQUETE DE SERVILLETA 200 UN $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.750 $ 87.750
48101902
Platos y cubiertos de servicio10UnidadALUZA FOILALUZA FOIL $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
42131502
Gorras para pacientes10CajaCOFIACOFIA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
26142310
Cajas selladas con guantes para protección contra 10CajaCAJA DE GUANTE QUIRURGICOCAJA DE GUANTE QUIRURGICO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
14111520
Papel secante20PaquetePAQUETES DE TOALLA NOVAPAQUETES DE TOALLA NOVA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
48101902
Platos y cubiertos de servicio3UnidadALUZA PLAS INDUSTRIALALUZA PLAS INDUSTRIAL $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 260.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.402
TOTAL OC $ 309.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.