Orden de Compra. Nº
838099-235-SE23
"
ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA EL COEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838099-235-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
838099-1-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100080281 HDAD EL MORRO FUNC ADM del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna
Arica
Impuesto
51431,1
Dirección de Envío de la Factura
CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pamela Verónica
Razón Social
PAMELA VERÓNICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T.
16.770.707-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pamela Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
10
Caja
TE DE HIERVAS 20 UNIDADES BOLSITAS
TE DE HIERVAS 20 UNIDADES BOLSITAS
$ 897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
50101541
Champiñones
24
Unidad
CHAMPIÑON EN CONSERVA 590 GRS APROX
CHAMPIÑON EN CONSERVA 590 GRS APROX
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.400
$ 44.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETA TRITON 126 GRS
GALLETA TRITON 126 GRS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50101540
Verduras estables sin refrigerar
12
Unidad
ESPARRAGOS 800 APROX
ESPARRAGOS 800 APROX
$ 5.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.680
$ 70.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETA KUKY 120 GRS
GALLETA KUKY 120 GRS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
24121508
Bandejas de huevos
180
Unidad
HUEVOS BLANCOS
HUEVOS BLANCOS
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.900
$ 27.900
50121538
Pescado estable sin refrigerar
20
Unidad
ATÚN LOMITO AGUA 180 GRS
ATÚN LOMITO AGUA 180 GRS
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.720
$ 25.720
50171831
Salsas para cocinar
20
Unidad
SALSA DE TOMATE 200 GRS
SALSA DE TOMATE 200 GRS
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa
40
kilogramo
ARROZ GRANO LARGO GR1
ARROZ GRANO LARGO GR1
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
5
kilogramo
MAICENA 500 GRS
MAICENA 500 GRS
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
50101542
Harina vegetal
5
kilogramo
HARINA CRUDA
HARINA CRUDA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 270.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.431
TOTAL OC
$ 322.121
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.