Orden de Compra. Nº838099-235-SE23 "ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA EL COEM "
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-235-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838099-1-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100080281 HDAD EL MORRO FUNC ADM del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 51431,1
Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Verónica
Razón Social PAMELA VERÓNICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T. 16.770.707-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pamela Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te10CajaTE DE HIERVAS 20 UNIDADES BOLSITASTE DE HIERVAS 20 UNIDADES BOLSITAS $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
50101541
Champiñones24UnidadCHAMPIÑON EN CONSERVA 590 GRS APROXCHAMPIÑON EN CONSERVA 590 GRS APROX $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETA TRITON 126 GRSGALLETA TRITON 126 GRS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50101540
Verduras estables sin refrigerar12UnidadESPARRAGOS 800 APROXESPARRAGOS 800 APROX $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.680 $ 70.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETA KUKY 120 GRSGALLETA KUKY 120 GRS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
24121508
Bandejas de huevos180UnidadHUEVOS BLANCOSHUEVOS BLANCOS $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
50121538
Pescado estable sin refrigerar20UnidadATÚN LOMITO AGUA 180 GRSATÚN LOMITO AGUA 180 GRS $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.720 $ 25.720
50171831
Salsas para cocinar20UnidadSALSA DE TOMATE 200 GRSSALSA DE TOMATE 200 GRS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa40kilogramoARROZ GRANO LARGO GR1ARROZ GRANO LARGO GR1 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50221201
Cereales precocidos y listos para comer5kilogramoMAICENA 500 GRSMAICENA 500 GRS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50101542
Harina vegetal5kilogramoHARINA CRUDAHARINA CRUDA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 270.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.431
TOTAL OC $ 322.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.